問題已解決

老師好,我想問一下期初應(yīng)收賬款錄入,我應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)在借方,請問貸方需要錄哪個科目才平衡呢,這里的應(yīng)收賬款都是已經(jīng)銷售商品還沒收到貨款呢

84785017| 提問時間:2019 09/19 21:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
您好,一般銷售商品,借方應(yīng)收賬款,貸方收入水費(fèi)類,您可以檢查一下,分錄是否完整,對應(yīng)的科目是否準(zhǔn)確。 希望能給您提供幫助,祝您生活愉快。
2019 09/19 22:15
84785017
2019 09/19 22:16
老師,我是做期初,我們在中途建賬的
84785017
2019 09/19 22:16
對應(yīng)的科目應(yīng)該填哪個?
冉老師
2019 09/19 22:22
您好,期初只有應(yīng)收賬款嗎?
84785017
2019 09/19 23:08
只知道應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款和存貨盤點(diǎn)數(shù),其他都不知道
冉老師
2019 09/20 09:45
您好,若是中途建賬,前期損益,可以通過期初未分配利潤科目,希望能給您提供幫助,謝謝。
84785017
2019 09/20 10:02
如果以后收回期初應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么做分錄呢
冉老師
2019 09/20 10:07
您好,應(yīng)收賬款是一個時點(diǎn)數(shù),若后期收回,分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,希望能給您提供幫助,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。 希望對我的回復(fù)及時給予評價。非常感謝。
84785017
2019 09/20 10:21
老師,那期初的未分配利潤又怎么辦的
冉老師
2019 09/20 10:35
您好,期初未分配利潤是過度前期損益科目,最終反映在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤當(dāng)中。 希望能給您提供幫助,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。 希望對我的回復(fù)及時給予評價。非常感謝。
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