問題已解決
老師,這個做銷售出去了庫存商品,因為只有銷項發(fā)票,下個月再結轉庫存商品到主營業(yè)務成本成本行不行
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速問速答你好,不可以,這個月銷售,就需要這個月結轉成本,需要做到成本與收入匹配才是的
2019 09/11 11:34
84785012
2019 09/11 11:43
老師,分錄是不是這樣的借:庫存商品-暫估
貸:應付賬款-暫估
銷售時
借:應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入(稅金略)
結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品-暫估
鄒老師
2019 09/11 11:45
你好,是的,是這樣處理的
84785012
2019 09/11 11:45
如果下個月進項發(fā)票來了,需要把這些暫估的分錄全部沖紅然后再做正確的分錄嗎
鄒老師
2019 09/11 11:46
你好,是的,是這樣的
84785012
2019 09/11 11:49
老師,暫估庫存商品的時候稅不管嗎,還是稅也得暫估
鄒老師
2019 09/11 11:50
你好,暫估的時候不需要考慮進項稅額的
84785012
2019 09/11 11:51
老師,那需要在暫估一筆給供應商付錢的分錄嗎
鄒老師
2019 09/11 11:52
你好,不需要,已經付錢計入預付賬款 就是了
84785012
2019 09/11 11:53
老師,那供應商也不知道是誰,應付賬款二級科目怎么寫,還是只寫暫估
鄒老師
2019 09/11 11:57
你好,既然付款了那就知道供應商單位名稱的
如果沒有付款,只是暫估入庫,那明細就是應付賬款——暫估
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