問題已解決

上期有留抵稅額,本月有銷項(xiàng)稅額,如何做會(huì)計(jì)分錄

84785004| 提問時(shí)間:2019 09/09 11:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 可以按這個(gè)分錄來結(jié)轉(zhuǎn) :如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。如果你是銷項(xiàng)大于了進(jìn)項(xiàng) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等可以不做就行
2019 09/09 11:43
84785004
2019 09/09 11:52
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn),賬上進(jìn)項(xiàng)不是留有借方余額嗎
meizi老師
2019 09/09 11:56
你好 是的 你留抵的話 你可以不結(jié)轉(zhuǎn)到時(shí)次月有稅繳納的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)抵減就行 或者你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著以后抵減
84785004
2019 09/09 11:59
怎么做分錄,不太懂
meizi老師
2019 09/09 12:00
那你現(xiàn)在賬上具體是什么情況 說下 我好寫對(duì)應(yīng)分錄 比如銷項(xiàng)多少進(jìn)項(xiàng)稅多少留抵進(jìn)項(xiàng)稅多少 具體金額?
84785004
2019 09/09 12:00
留抵稅額2萬,本月銷項(xiàng)7600元
meizi老師
2019 09/09 12:06
本月沒有進(jìn)項(xiàng)稅嘛 那你做一筆 借借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅7600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7600 直接留抵的進(jìn)項(xiàng)稅2萬應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有2萬 那么現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-7600 這個(gè)金額掛著在借方就行了
84785004
2019 09/09 12:23
謝謝老師
meizi老師
2019 09/09 12:25
不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~