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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的賬,計提工資和付工資都錯了,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么改?
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速問速答您好,具體是怎么錯的
2019 09/05 22:02
84784987
2019 09/05 22:08
本來是只計提和付一個人的工資, 后來更正了,更正成三個人的計提工資和付工資
結(jié)果今年發(fā)現(xiàn)那個月是只付一個人工資的,不用更正
文老師
2019 09/05 22:16
您好,您說的更正是怎么更正的
84784987
2019 09/05 22:17
8月份時
計提工資:
借:管理費(fèi)用——工資 1
貸:應(yīng)付職工薪酬 1
9月份時
付工資:
借:應(yīng)付職工薪酬 1
貸:庫存現(xiàn)金 1
10月份時
紅沖8月份計提工資
借:管理費(fèi)用——工資-1
貸:應(yīng)付職工薪酬-1
更正8月計提工資
借:管理費(fèi)用——工資 3
貸:應(yīng)付職工薪酬 3
紅沖9月付工資
借:應(yīng)付職工薪酬-1
貸:庫存現(xiàn)金-1
更正9月付工資
借:應(yīng)付職工薪酬 3
貸:庫存現(xiàn)金 3
84784987
2019 09/05 22:17
大概分錄是這樣子
文老師
2019 09/05 22:20
那現(xiàn)在綜合下來,就是您多計提了2個人的工資是吧
84784987
2019 09/05 22:21
是的 多計提了2個人的工資 也多付了2個月的工資
文老師
2019 09/06 12:04
那您實(shí)際沒有付的是吧,就通過以前年度調(diào)整把去年多計提的沖了
84784987
2019 09/06 13:07
是的 實(shí)際沒有付的,但是賬上做了付 多付的不用沖嗎? 只沖多計提的?
文老師
2019 09/06 13:17
是的,多付的也需要沖的
84784987
2019 09/06 13:54
具體的怎么沖 您能寫一下分錄嗎
文老師
2019 09/06 16:45
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬——工資負(fù)數(shù),借庫存商品貸應(yīng)付職工薪酬——工資,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
文老師
2019 09/06 16:45
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬——工資負(fù)數(shù),借庫存商品貸應(yīng)付職工薪酬——工資,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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