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去年的賬,計提工資和付工資都錯了,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么改?

84784987| 提問時間:2019 09/05 21:34
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,具體是怎么錯的
2019 09/05 22:02
84784987
2019 09/05 22:08
本來是只計提和付一個人的工資, 后來更正了,更正成三個人的計提工資和付工資 結(jié)果今年發(fā)現(xiàn)那個月是只付一個人工資的,不用更正
文老師
2019 09/05 22:16
您好,您說的更正是怎么更正的
84784987
2019 09/05 22:17
8月份時 計提工資: 借:管理費(fèi)用——工資 1 貸:應(yīng)付職工薪酬 1 9月份時 付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 1 貸:庫存現(xiàn)金 1 10月份時 紅沖8月份計提工資 借:管理費(fèi)用——工資-1 貸:應(yīng)付職工薪酬-1 更正8月計提工資 借:管理費(fèi)用——工資 3 貸:應(yīng)付職工薪酬 3 紅沖9月付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-1 貸:庫存現(xiàn)金-1 更正9月付工資 借:應(yīng)付職工薪酬 3 貸:庫存現(xiàn)金 3
84784987
2019 09/05 22:17
大概分錄是這樣子
文老師
2019 09/05 22:20
那現(xiàn)在綜合下來,就是您多計提了2個人的工資是吧
84784987
2019 09/05 22:21
是的 多計提了2個人的工資 也多付了2個月的工資
文老師
2019 09/06 12:04
那您實(shí)際沒有付的是吧,就通過以前年度調(diào)整把去年多計提的沖了
84784987
2019 09/06 13:07
是的 實(shí)際沒有付的,但是賬上做了付 多付的不用沖嗎? 只沖多計提的?
文老師
2019 09/06 13:17
是的,多付的也需要沖的
84784987
2019 09/06 13:54
具體的怎么沖 您能寫一下分錄嗎
文老師
2019 09/06 16:45
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬——工資負(fù)數(shù),借庫存商品貸應(yīng)付職工薪酬——工資,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
文老師
2019 09/06 16:45
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬——工資負(fù)數(shù),借庫存商品貸應(yīng)付職工薪酬——工資,借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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