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錄期初數(shù)據(jù),錄完之后試算不平衡,應(yīng)該怎么檢查呀?

84785001| 提問時(shí)間:2019 08/30 17:37
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,對照你的余額表看下是不是有錄入丟的或者錯(cuò)的
2019 08/30 17:38
84785001
2019 08/30 17:55
核對了,沒發(fā)現(xiàn)呀,我是用明細(xì)賬的末級科目余額錄的
小黎老師
2019 08/30 17:57
您好,往來帳要注意分明細(xì)錄入,應(yīng)交稅費(fèi)不適合科目余額錄入
84785001
2019 08/30 18:24
那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該怎么錄期初
小黎老師
2019 08/30 19:20
你好,按照各個(gè)明細(xì)科目錄入
84785001
2019 08/30 19:22
就是按照應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目錄嗎?
小黎老師
2019 08/30 22:19
你好,是的,往來按照各科目的借貸方分別錄入
84785001
2019 08/30 22:20
那銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬要錄到期初里去嗎
小黎老師
2019 08/31 11:27
你好,只需要錄入一個(gè)余額就可以了
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