問(wèn)題已解決

老師,稅金及附加是不是只包括城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加,印花稅、水利基金不屬于稅金及附加吧?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/23 11:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,水利基金也是通過(guò)稅金及附加科目核算的
2019 08/23 11:02
84784955
2019 08/23 11:02
印花稅計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
84784955
2019 08/23 11:03
印花稅和水利基金可需要計(jì)提?
鄒老師
2019 08/23 11:08
你好,印花稅通過(guò)稅金及附加核算 印花稅不需要計(jì)提,水利基金需要計(jì)提的
84784955
2019 08/23 11:17
哦,那就是水利基金和印花稅都可以通過(guò)稅金及附加核算了?
鄒老師
2019 08/23 11:20
你好,是的,是這樣的
84784955
2019 08/23 13:08
老師,想問(wèn)下建筑公司轉(zhuǎn)賬到法人賬戶(hù),寫(xiě)的是發(fā)放工人工資,寫(xiě)分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等真正確認(rèn)時(shí)再計(jì)入主營(yíng)成本,做分錄借:主營(yíng)成本 貸:預(yù)付賬款,這樣處理可以嗎?
鄒老師
2019 08/23 13:16
你好,轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù),借方是其他應(yīng)收款,而不是預(yù)付賬款的
84784955
2019 08/23 13:20
后面確認(rèn)工資,做分錄借:主營(yíng)成本 貸:其他應(yīng)收款嗎?
鄒老師
2019 08/23 13:21
你好 計(jì)提工資,借;工程施工——合同成本,貸;應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;工程施工——合同成本
84784955
2019 08/23 13:23
轉(zhuǎn)賬到法人賬戶(hù)備注寫(xiě)的發(fā)放工人工資也是掛其他應(yīng)收款,對(duì)吧?
84784955
2019 08/23 13:23
銀行回單備注的
鄒老師
2019 08/23 13:24
你好,是的,轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)是需要通過(guò)其他應(yīng)收款科目核算的
84784955
2019 08/23 14:44
老師,就是有小規(guī)模公司19年1月交的附加稅中的教育費(fèi)附加,季度收入未超30萬(wàn)的,6月退稅了,我應(yīng)做:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,我還要把這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
鄒老師
2019 08/23 14:52
你好,還需要做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784955
2019 08/23 14:58
不是去年的,就是今年的退稅??尚枰鲞@個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加 貸:營(yíng)業(yè)外收入
鄒老師
2019 08/23 15:05
你好,19年1月交的,這個(gè)不是繳納2018年第四季度的稅款?
84784955
2019 08/23 15:07
說(shuō)錯(cuò)了,是4月份交的第一季度代開(kāi)專(zhuān)票的
鄒老師
2019 08/23 15:09
你好 那退回就是這樣做分錄 借;以后存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,貸;稅金及附加
84784955
2019 08/23 15:26
這個(gè)跟小規(guī)模季度不超30萬(wàn),增值稅減免分錄不同,是吧?增值稅減免的是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(稅費(fèi)減免)
鄒老師
2019 08/23 15:28
你好,增值稅減免是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
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