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請問老師,我們國家說的銷售環(huán)節(jié)增值稅免稅是下面哪種情況? 1. 免稅前,價格100增值稅13,價稅合計113; 免稅后,價格100還是,但不征收增值稅了。 2. 免稅前,價格100增值稅13,價稅合計113; 免稅后,原來的價稅合計113里面沒有增值稅了,全部是價格了。

84785026| 提問時間:2019 08/20 21:58
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,免稅的就是不含增值稅的金額的,就是第一種情況的,免稅后,價格100還是,但不征收增值稅了
2019 08/20 22:19
84785026
2019 08/20 22:33
老師,既然這樣的話我還是不太明白為什么采購免稅農(nóng)產(chǎn)品還可以抵扣進(jìn)項稅,因為本身就只支付了價款啊。截圖是我找到的一個案例,我對此的疑問是,雖然李四交了22元,但只是代收代繳,他自己稅負(fù)沒有增加啊,為什么還允許李四抵扣進(jìn)項呢
文老師
2019 08/20 23:08
您好,農(nóng)產(chǎn)品是特殊情況的
84785026
2019 08/20 23:59
謝謝老師,清楚了 。另外想問一下,企業(yè)進(jìn)銷項稅率不同,也就是低征高扣與高征低扣,理論上并不影響企業(yè)稅負(fù)吧,都是消費(fèi)者最終承擔(dān)吧
文老師
2019 08/21 00:01
是的,畢竟主要的稅率是一致的,比如買鋼材,賣鋼材的
84785026
2019 08/21 00:03
像營改增企業(yè)有些進(jìn)項稅率高,銷項稅率低,有新聞報道說這有利于減輕企業(yè)稅負(fù),不過理論上也不影響企業(yè)負(fù)擔(dān)吧?
文老師
2019 08/21 08:20
您好,服務(wù)業(yè)的貨物進(jìn)項抵扣畢竟數(shù)量少,比如建筑業(yè) ,它還需要有一定比例的人工費(fèi),這一般情況下是難取得進(jìn)項票,或者勞務(wù)外包的花,勞務(wù)公司也是差額征收的,還有一般服務(wù)業(yè),主要是提供服務(wù)的,多是人工費(fèi)的
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