問(wèn)題已解決

月末結(jié)轉(zhuǎn)職工工資的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),已經(jīng)計(jì)提完工資也付完工資了最后要月末結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/19 17:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
應(yīng)付職工薪酬,是負(fù)債類科目,月末如有余額,應(yīng)該放在那里不動(dòng),不需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去。 月末,小企業(yè)應(yīng)當(dāng)將本月發(fā)生的職工薪酬區(qū)分以下情況進(jìn)行分配: 1. 生產(chǎn)部門(提供勞務(wù))人員的職工薪酬,借記“生產(chǎn)成本”、“制造費(fèi)用”等科目,貸記本科目。 2. 應(yīng)由在建工程、無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目負(fù)擔(dān)的職工薪酬,借記“在建工程”、“研發(fā)支出”等科目,貸記本科目。 3. 管理部門人員的職工薪酬和因解除與職工的勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記本科目。 4. 銷售人員的職工薪酬,借記“銷售費(fèi)用” 科目,貸記本科目。 有損益類科目,月末才結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。 與計(jì)提工資有關(guān)的損益類科目,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等科目)---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用等科目)---工資
2019 08/19 17:25
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~