問題已解決

老師,像這種抵消分錄,(年初未分配利潤)都搞不清楚要替代的是上年的哪個科目,您幫我通俗地理解一下吧?比如抵消壞賬準(zhǔn)備, 借:應(yīng)收賬款 貸:信用減值準(zhǔn)備 下一年: 借:應(yīng)收賬款 貸:年初未分配利潤 可是在這里為什么不是: 借:年初未分配利潤 貸:信用減值準(zhǔn)備 [捂臉][捂臉]這個是個例子,其他的我背下來的就不會錯,沒記住的就錯了,這個是靠背嗎?還是用理解的?

84785025| 提問時間:2019 08/16 15:32
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
建議是理解的。更牢固。 當(dāng)然如果時間不夠,你背下來應(yīng)付考試 也是可以的
2019 08/16 16:19
84785025
2019 08/16 16:19
麻煩老師解釋下如何理解
84785025
2019 08/16 16:20
我的問題你也沒回答
陳詩晗老師
2019 08/16 16:23
首先這個應(yīng)收和應(yīng)付是兩個個別報表的處理。 但從合并報表上來看,這個不屬于真實(shí)的應(yīng)收應(yīng)付,要加以抵消。 所以首先是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的抵消。 然后就是應(yīng)收不存在的話,之前個雖報表上計提的減值也是不應(yīng)該有的,再抵消。 跨年的話,上面的抵消 分錄涉及到損益的用未分配利潤替代
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