問(wèn)題已解決
想咨詢(xún)一下您,事業(yè)單位執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度后,收到的現(xiàn)金其他應(yīng)付款,怎樣做預(yù)算會(huì)計(jì)
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速問(wèn)速答你好,如果沒(méi)有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
2019 08/15 09:36
84785018
2019 08/15 09:52
有收入啊,比如收到罰款100元
紫藤老師
2019 08/15 09:54
借 銀行存款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
84785018
2019 08/15 09:57
不做其他收入啊,做其他應(yīng)付款
紫藤老師
2019 08/15 09:59
那不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84785018
2019 08/15 10:03
現(xiàn)金不是應(yīng)該和資金結(jié)存對(duì)應(yīng)起來(lái)嗎?
紫藤老師
2019 08/15 10:04
其他應(yīng)付款沒(méi)有和預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)應(yīng)
84785018
2019 08/15 10:05
所以我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),收到現(xiàn)金,不是應(yīng)該和資金結(jié)存對(duì)應(yīng)嗎?這樣怎么對(duì)應(yīng)?,老師能詳細(xì)幫我講解一下嗎
紫藤老師
2019 08/15 10:06
如果是收入,就這么記賬借 銀行存款 貸 其他收入 借 資金結(jié)存 貸 其他預(yù)算收入
紫藤老師
2019 08/15 10:06
如果你是
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
紫藤老師
2019 08/15 10:07
不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
84785018
2019 08/15 10:47
年終,現(xiàn)金余額是一定要和資金結(jié)存一樣的,那支付其他應(yīng)付款呢,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記
紫藤老師
2019 08/15 10:48
支付其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
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