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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到去年附加稅減免退稅款怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答你好,1、收到上年退稅款時(shí)
借:銀行存款 xxx
貸:以前年度損益調(diào)整 xxx
2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整 xxx
1、沒有設(shè)置“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,可以增加設(shè)置。如果打算設(shè)置這個(gè)科目,帳務(wù)處理:先將做錯(cuò)的分錄用紅字沖銷,然后再按照上面分錄做。
2、如果不打算設(shè)置“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,帳務(wù)處理:
(1)先沖銷做錯(cuò)的分錄
借:銀行存款 xxx(紅字)
貸:所得稅 xxx(紅字)
(2)然后再作
借:銀行存款 xxx
貸:利潤分配--未分配利潤 xxx
3、不管按那種方法作,都要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、未分配利潤項(xiàng)目的“年初數(shù)”,即貨幣資金、未分配利潤項(xiàng)目的“年初數(shù)”都加上xxx元,這樣,資產(chǎn)負(fù)債表就平了。
2019 08/14 09:52
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