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老師你好,交社保分錄如何做加計提?

84785010| 提問時間:2019 08/13 15:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2019 08/13 15:01
84785010
2019 08/13 15:04
我們全部是公司交 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-社保 計提 借:應付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 對嗎?全部是單位領導交,其他人不交,而且不扣他們個人部分
bamboo老師
2019 08/13 15:05
那這樣寫分錄正確的
84785010
2019 08/13 15:06
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 08/13 15:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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