問題已解決
老師你好,交社保分錄如何做加計提?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款-個人社保費
貸:銀行存款
2019 08/13 15:01
84785010
2019 08/13 15:04
我們全部是公司交
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-社保
計提
借:應付職工薪酬-社保
貸:銀行存款
對嗎?全部是單位領導交,其他人不交,而且不扣他們個人部分
bamboo老師
2019 08/13 15:05
那這樣寫分錄正確的
84785010
2019 08/13 15:06
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 08/13 15:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
閱讀 452