問(wèn)題已解決

人身意外險(xiǎn)計(jì)入什么科目

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/13 09:44
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2019 08/13 09:45
84785014
2019 08/13 09:52
我們這邊怎么計(jì)入其他應(yīng)付款,貸:銀行存款呢
紫藤老師
2019 08/13 09:53
計(jì)入其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,那就是往來(lái)了,需要以后沖掉的
84785014
2019 08/13 10:00
計(jì)入其他應(yīng)付款是什么意思呢
紫藤老師
2019 08/13 10:00
通常情況下,該科目核算企業(yè)應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)
84785014
2019 08/13 10:05
我這邊單據(jù)是一張用款申請(qǐng)單,一張銀行付款單,還有兩張保險(xiǎn)的發(fā)票,你覺(jué)得我應(yīng)該如何做呢
紫藤老師
2019 08/13 10:06
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84785014
2019 08/13 10:08
紫藤老師
2019 08/13 10:09
那就是應(yīng)該要交的個(gè)稅
84785014
2019 08/13 10:10
那我應(yīng)該要怎么做呢
紫藤老師
2019 08/13 10:11
另外,意外保險(xiǎn)不可以抵扣的借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
84785014
2019 08/13 10:24
84785014
2019 08/13 10:24
增值稅專(zhuān)用發(fā)票哎,不可以抵扣嗎?
紫藤老師
2019 08/13 10:25
你好,看得不是很清楚
84785014
2019 08/13 10:27
算了,先問(wèn)個(gè)其他問(wèn)題,未收到房屋租金發(fā)票的時(shí)候憑證是借:其他應(yīng)付款—杭州麗盈,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收到了怎么做賬
紫藤老師
2019 08/13 10:28
你收到的時(shí)候就做一筆 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入
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