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老師,請問,公司購買菜,3月收到1月發(fā)票,7月付1月的菜款,怎么做分錄

84785031| 提問時間:2019 08/12 10:34
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
先既然預(yù)付賬款 發(fā)票來后計入管理費用-福利費
2019 08/12 10:36
84785031
2019 08/12 10:39
前面做的是應(yīng)付賬款-暫估
軼塵老師
2019 08/12 10:40
我看錯了 你先收到的發(fā)票 那么計入應(yīng)付賬款 不需要暫估 發(fā)票金額是知道的
84785031
2019 08/12 10:42
沒來發(fā)票時,入暫估,發(fā)票來了之后怎么的
軼塵老師
2019 08/12 10:42
沖減暫估 計入正確的金額
84785031
2019 08/12 10:46
借應(yīng)付賬款-誠信蔬菜 貸應(yīng)付賬款-暫估,是不是這樣?
軼塵老師
2019 08/12 10:48
是的 你的處理正確
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