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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用于招待收到的專票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。我們收到業(yè)務(wù)招待類型的專票,要如何做分錄? 如果該發(fā)票已經(jīng)入賬稅金,后續(xù)如何做轉(zhuǎn)出?如何做分錄呢?
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速問(wèn)速答借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 08/11 11:40
84785031
2019 08/11 11:45
是說(shuō)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額最終要轉(zhuǎn)出變回業(yè)務(wù)招待費(fèi)是嗎
84785031
2019 08/11 11:46
那這次發(fā)票的稅額已經(jīng)被認(rèn)證,后續(xù)還需要做什么處理嗎?
84785031
2019 08/11 11:46
還是只要做轉(zhuǎn)出的分錄就可以,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致跟增值稅申報(bào)表不一致
佟老師
2019 08/11 11:49
是的,不會(huì)跟申報(bào)表不一致,你申報(bào)也是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785031
2019 08/11 11:52
好的,謝謝老師。
84785031
2019 08/11 11:53
哦對(duì)了,考試是說(shuō)每個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表的某個(gè)地方填報(bào)做轉(zhuǎn)出是嗎
84785031
2019 08/11 11:53
哦對(duì)了,老師,是說(shuō)每個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表的某個(gè)地方填報(bào)做轉(zhuǎn)出是嗎
佟老師
2019 08/11 12:20
增值稅附表二有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次在那里填寫
84785031
2019 08/11 20:34
老師,如果在收到發(fā)票當(dāng)月沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后續(xù)在其他月份進(jìn)行轉(zhuǎn)出,這樣可以的嗎
佟老師
2019 08/11 21:31
你好,最好不要這樣,稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)做比對(duì)的,以免給自己造成不必要的損失
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