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每月末的賬務(wù)處理有哪些(特別是對賬這些),可以具體說說嗎

84785004| 提問時(shí)間:2019 08/06 06:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,先結(jié)轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 再結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:其他業(yè)務(wù)支出 貸:營業(yè)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 還要結(jié)轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 年末的時(shí)候年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:本年利潤 會計(jì)每月對賬主要對銀行帳和現(xiàn)金賬。銀行帳是跟銀行對,一般銀行每月都會除具有賬單,會計(jì)可以根據(jù)自己地記賬和銀行的賬單對照,查看每一筆交易的收入和支出,看是否有出入。如果有,分析原因,看是不是存在未達(dá)賬項(xiàng),填寫銀行存款余額調(diào)節(jié)表。當(dāng)然,會計(jì)自己在用網(wǎng)銀的時(shí)候,也會有交易記錄,不忙的話我原來是一天一對照的,不想麻煩的話也可以月底再對照,這樣可樂意確保準(zhǔn)確。需要注意的是,銀行交易記錄上有些代扣稅費(fèi)等項(xiàng)目它可能沒有直接寫是扣得什么稅費(fèi)什么的,那就要自己去看一下這個(gè)到底是什么費(fèi)用,不要搞錯(cuò)了。 跟出納對賬時(shí),如果出納主要負(fù)責(zé)的現(xiàn)金往來,那就對現(xiàn)金余額,這個(gè)月每一筆現(xiàn)金的收入和支出,每個(gè)月都要核對。如果出納也負(fù)責(zé)銀行帳的話,那就跟出納還要對銀行帳,當(dāng)然也不能忘記跟銀行對賬。
2019 08/06 06:41
84785004
2019 08/06 06:45
好的
莊老師
2019 08/06 07:28
你好,祝你快樂,學(xué)習(xí)進(jìn)步
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