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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師,以前會(huì)計(jì)做錯(cuò),附加稅貸方有余額,現(xiàn)在把它調(diào)賬,清零怎么做分錄。沖管理費(fèi)用可以嗎?還是以前年度損益調(diào)整?
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速問(wèn)速答你好,是之前多計(jì)提了造成的嗎 ?
2019 08/05 14:59
84784996
2019 08/05 15:07
是的
鄒老師
2019 08/05 15:10
你好,是當(dāng)年多計(jì)提,還是以前年度多計(jì)提?
84784996
2019 08/05 15:12
您好老師,是以前年度多提
鄒老師
2019 08/05 15:13
你好,那現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,貸;以前年度損益調(diào)整
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784996
2019 08/05 15:17
以前年度多提和當(dāng)年多提的處理方法不同是嗎?是不是當(dāng)年的用管理費(fèi)用,以前年度的用以前年度損益調(diào)整呢?還有個(gè)稅多提是用應(yīng)付職工薪酬嗎?貸 ;應(yīng)付職工薪酬?
84784996
2019 08/05 15:18
好的,謝謝您。那如果是當(dāng)年的怎么調(diào)整呢老師?
鄒老師
2019 08/05 15:23
你好,以前年度多提和當(dāng)年多提的處理方法不同
當(dāng)年的用管理費(fèi)用,以前年度的用以前年度損益調(diào)整
個(gè)人所得稅多計(jì)提了就這樣做調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)———個(gè)人所得稅,貸;應(yīng)付職工薪酬
84784996
2019 08/05 15:32
好的老師,那個(gè)稅無(wú)論是以前年度的還是當(dāng)年的都用 貸;應(yīng)付職工薪酬嗎?
鄒老師
2019 08/05 15:33
你好,是的,因?yàn)椴簧婕皳p益,就直接做這個(gè)調(diào)整分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)———個(gè)人所得稅,貸;應(yīng)付職工薪酬
84784996
2019 08/05 15:39
明白了,非常感謝!
鄒老師
2019 08/05 15:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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