問(wèn)題已解決

老師你好,公司之前合并后分開(kāi),就剩庫(kù)存,欠款,還有一些未收回來(lái)的款,庫(kù)存算期初數(shù),那欠款(應(yīng)付賬款)和未收回來(lái)的款(應(yīng)收賬款),都算期初余額嗎?,是的話,期初數(shù),兩邊根本不會(huì)平呀!,這要怎么建賬?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/05 09:08
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公司分立時(shí)除了把資產(chǎn)負(fù)債分開(kāi),還需要把所有者權(quán)益也分開(kāi)的,光看庫(kù)存、應(yīng)付和應(yīng)收是不會(huì)平衡,還要分出去一部分權(quán)益的。分出的資產(chǎn)負(fù)債余額就計(jì)入分立當(dāng)月的賬務(wù)里,沒(méi)有期初余額
2019 08/05 09:51
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