問題已解決

老師我公司有個項目,材料自己公司去代開材料票了,人工這塊就跟勞務派遣公司簽了合同開具了發(fā)票,收到發(fā)票我是這么做帳的對不對,計提時:借工程施工-人工成本,貸應付職工薪酬-工資,支付給勞務公司費用時:貸應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款,總感覺這樣不對,要不要走應付職工薪酬這個科目,還是直接貸應付帳款-某某勞務公司

84785003| 提問時間:2019 08/02 14:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
支付勞務費用的時候直接做成應付賬款就行,他們給你開發(fā)票了,你直接記入勞務費
2019 08/02 14:49
84785003
2019 08/02 14:53
那這人工費最終就沒到應付職工薪酬-工資這個科目了
樸老師
2019 08/02 15:00
勞務費用不是員工,不用走這個科目
84785003
2019 08/02 15:03
那就是計提時:借工程施工-人工成本 貸應付帳款-某某勞務公司款 支付時: 貸應付帳款-某某勞務公司款 貸銀行存款
樸老師
2019 08/02 15:45
對,就是這樣的哦,滿意請給五星好評,謝謝
84785003
2019 08/02 15:49
老師還有這種情況沒開勞務發(fā)票的,就是走工資表的形式發(fā)的,發(fā)給每個人,但這些工人都是我們公司去外面請來的,這個計提時貸方就應該走應付職工薪酬吧?
樸老師
2019 08/02 15:53
是的,走工資就可以了
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