問題已解決

我現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)都做入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后月底是不是先從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,再從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,

84785006| 提問時間:2019 08/02 10:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時候沒有認(rèn)證?
2019 08/02 10:48
84785006
2019 08/02 10:49
沒認(rèn)證,月底再認(rèn)證的,把認(rèn)證的轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅
84785006
2019 08/02 10:49
我是這樣子做的,
鄒老師
2019 08/02 10:49
你好,那可以先計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785006
2019 08/02 10:51
就是要一筆一筆做是吧?最后看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785006
2019 08/02 10:51
是嗎?
84785006
2019 08/02 10:52
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有貸方余額就是要交,借方余額就留底了?
84785006
2019 08/02 10:55
我截圖那樣做有錯嗎?沒錯的話我就這樣子做了哈
84785006
2019 08/02 10:56
銷項(xiàng)稅額也是先轉(zhuǎn)入未交增值稅?
鄒老師
2019 08/02 11:02
你好,是你提供圖片那樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785006
2019 08/02 11:03
那老師一般會有附件嗎?我都是手寫情況附在后面的
鄒老師
2019 08/02 11:09
你好,這些結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是沒有附件的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~