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公司注銷已經(jīng)收到清稅證明,還會不會要查賬?如果要一般查哪些

84784974| 提問時(shí)間:2019 07/27 10:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 既然已經(jīng)取得了清稅證明,說明這個公司已經(jīng)完成了全部稅務(wù)事宜。后面可能不會查賬。
2019 07/27 10:06
84784974
2019 07/27 10:07
不是還要取得稅務(wù)注銷通知書嗎?
meizi老師
2019 07/27 10:12
你好 收到清稅通知說明你的稅是清了 ,但是在注銷的環(huán)節(jié)可能會查賬 ,你需要還是準(zhǔn)備近三年的申報(bào)表、報(bào)表、明細(xì)賬放著備查
84784974
2019 07/27 10:22
什么情況下稅局來查賬
meizi老師
2019 07/27 10:26
你好 注銷一般是會查賬 這個要看你稅局要求了 如果你稅務(wù)稅都繳納清了 這個應(yīng)該還好,如果你稅沒有繳清的可能會讓你把報(bào)表,帳本,憑證,發(fā)票(已用和未用),發(fā)票領(lǐng)購本、申報(bào)表等全拿去查。如果在查的過程中被查到問題,就會補(bǔ)稅和罰款。你都清稅應(yīng)該沒什么的。你把賬好好檢查下
84784974
2019 07/27 10:27
主要看賬的哪些地方
meizi老師
2019 07/27 10:35
你好 比如說主要檢查增值稅的計(jì)交情況: 查賬具體內(nèi)容包括: (1)本年度的銷售收入 (2)銷項(xiàng)稅額分月總計(jì) (3)進(jìn)項(xiàng)稅額分月總計(jì) (4)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)的分月總計(jì) (5)是否有留抵稅額 (6)本年度應(yīng)交增值稅 (7)本年度已交增值稅 (8)是否有欠交現(xiàn)象 (9)每個月的進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)、表 (10)每個月的發(fā)票使用明細(xì)表 (11)每個月的應(yīng)交增值稅申報(bào)表 (12)計(jì)算一下本年的稅負(fù)率(本年應(yīng)交增值稅÷銷售收入) (13)看一下去年全年的稅負(fù)率 (14)如果今年稅負(fù)率低于去年的稅務(wù)率,應(yīng)該考慮一下原因,并準(zhǔn)備一個書面的說明書;查賬具體內(nèi)容包括: (1)根椐《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》對照一下自己企業(yè)的財(cái)務(wù)情況,主要有這么幾種問題: A、是否有計(jì)稅工資已提未發(fā)現(xiàn)象?(如有會讓稅務(wù)局貼作利潤而補(bǔ)交所得稅) B、臨時(shí)工工資問題:按照人數(shù)與工資同口徑計(jì)算; C、向非金融機(jī)構(gòu)借款時(shí)的利息率是多少?(稅務(wù)上的標(biāo)準(zhǔn)是6.39%,低于這個標(biāo)準(zhǔn)可按實(shí)列支) D、供銷人員實(shí)行費(fèi)用包干的,按工資50%、差旅費(fèi)30%、業(yè)務(wù)費(fèi)20%的比例進(jìn)行分解并分別進(jìn)行稅前扣除 E、企業(yè)提而未繳的工會費(fèi),不得稅前扣除(對沒有設(shè)工會組織的企業(yè),可憑工會專用憑證按標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)列支 F、業(yè)務(wù)宣傳問題:沒有廣告專用發(fā)票的廣告支出,不能稅前扣除 G、勞保用品:勞保服裝按照不超過500/年、人的標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)金發(fā)放勞保一律不予認(rèn)可 H、業(yè)務(wù)費(fèi)開支是否超過標(biāo)準(zhǔn)? I、人均工資支出是否超過當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)? J、其他應(yīng)付款和預(yù)提費(fèi)用科目中是否有多計(jì)成本費(fèi)用的現(xiàn)象。 K、其他當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門作為重點(diǎn)檢查的內(nèi)容 (2)其他小稅種的計(jì)交情況: 包括城建稅、教育附加、代扣代繳的個人所得稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等 你大概了解下這些 是否有問題
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