問(wèn)題已解決

老師我公司收到銀行承兌匯票,怎樣做會(huì)計(jì)分錄,然后又將承兌匯票,轉(zhuǎn)于其他公司,又怎樣做會(huì)計(jì)分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/26 15:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 我公司收到銀行承兌匯票,借;應(yīng)收票據(jù),貸;應(yīng)收賬款等科目 然后又將承兌匯票,轉(zhuǎn)于其他公司,借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)
2019 07/26 15:57
84784973
2019 07/26 15:59
應(yīng)收票據(jù)應(yīng)該設(shè)置二級(jí)科目吧
鄒老師
2019 07/26 16:01
你好,是的,需要根據(jù)對(duì)方單位名稱設(shè)置明細(xì)科目的
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