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紅沖更正分錄,原始憑證是附在更正分錄的后面還是?

84784974| 提問時間:2019 07/18 15:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
原始憑證還是附在之前的分錄后面
2019 07/18 15:33
84784974
2019 07/18 15:37
那發(fā)放工資也紅沖更正,但是紅沖更正的金額少于或多于原發(fā)放工資的分錄,那工資表是按正確的個稅申報做的,應該附在哪里?
樸老師
2019 07/18 15:39
把工資表附在發(fā)放工資分錄的后面
84784974
2019 07/18 15:43
因為多計多放了工資,然后紅沖更正,工資表也要附在原分錄的后面嘛,原分錄跟原始憑證金額不相等
樸老師
2019 07/18 15:59
紅沖的直接沖就行,后面不用放東西
84784974
2019 07/18 16:12
好的,老師,自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品的是免稅收入的,那分錄是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入是嘛?
樸老師
2019 07/18 16:16
嗯,是的哦,免得增值稅要計入營業(yè)外收入繳納所得稅
84784974
2019 07/18 16:17
好的,感謝老師
84784974
2019 07/18 16:19
那金額不是重復了
84784974
2019 07/18 16:24
老師,兩個做法哪個對,第二個做法的借方寫什么?
樸老師
2019 07/18 16:24
什么金額重復了呢
84784974
2019 07/18 16:28
老師,你看一下圖片,教我做第二種方的分錄
樸老師
2019 07/18 16:30
免增值稅計入營業(yè)外收入 要交所得稅
84784974
2019 07/18 16:30
借方寫什么科目
樸老師
2019 07/18 16:31
首先確認銷售及銷項稅額: 借:銀行存款(或應收賬款) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 月末,按照現(xiàn)行增值稅優(yōu)惠政策(必須按規(guī)定進行減免增值稅備案): 借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入—補貼收入
84784974
2019 07/18 16:39
小規(guī)模農(nóng)副產(chǎn)品免收收入不是只有兩筆嗎
樸老師
2019 07/18 16:41
借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入—補貼收入 就是這樣做
84784974
2019 07/18 16:47
那普票收入是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,那借應交稅費-應交增值稅就一直負數(shù)了?
84784974
2019 07/18 16:47
那普票收入是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務收入,那借應交稅費-應交增值稅就一直負數(shù)了?
樸老師
2019 07/18 17:30
不是呀,就按照我上面給你的分錄來呀
84784974
2019 07/18 17:30
好的,謝謝老師
樸老師
2019 07/18 18:11
滿意請給五星好評,謝謝
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