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跨年了,預(yù)付賬款怎么調(diào)整?

84785039| 提問時(shí)間:2019 07/16 09:55
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已經(jīng)跨年的,直接調(diào)整為正確的,摘要寫清楚錯(cuò)誤憑證號和錯(cuò)誤原因、金額,摘要欄寫不下的話,單獨(dú)用白紙寫一個(gè)說明。如果涉及到損益的,計(jì)入以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤科目。 舉個(gè)例子,兩個(gè)有業(yè)務(wù)往來的單位,之間有相互欠款,例如,甲單位應(yīng)收乙單位A貨款,而乙單位又恰巧應(yīng)收甲單位B貨款,經(jīng)兩個(gè)單位同意,可以應(yīng)付應(yīng)收互相抵消,也叫對沖,這樣兩個(gè)單位的欠款都核銷了。
2019 07/16 09:56
84785039
2019 07/16 10:15
以前的會(huì)計(jì)把預(yù)付賬款的單位掛錯(cuò)了。甲單位掛到乙單位上了。這種怎么處理?
紫藤老師
2019 07/16 10:16
借 預(yù)付賬款 甲 貸 預(yù)付賬款 乙
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