問(wèn)題已解決

去年的應(yīng)記入往來(lái)應(yīng)付款,誤記入沖銷支出。今年如何調(diào)賬???

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/16 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前分錄和正確的分錄
2019 07/16 09:18
84785042
2019 07/16 09:25
沖銷上年分錄,錄入正確分錄?
郭老師
2019 07/16 09:27
你都沒(méi)有說(shuō)下之前錯(cuò)誤分錄 具體的業(yè)務(wù)
84785042
2019 07/16 09:32
去年收到其他公司代付款,沒(méi)有代付,也沒(méi)有掛賬,直接沖銷本單位支出了
郭老師
2019 07/16 09:39
掛了費(fèi)用嗎你這樣說(shuō)的一點(diǎn)不清楚 怎么給你寫分錄
84785042
2019 07/16 09:56
借:銀行存款 6000 貸:其他商品和服務(wù)支出 -6000 正確 借:銀行存款 6000 貸:其他應(yīng)付款 6000
郭老師
2019 07/16 10:04
你是什么準(zhǔn)則記賬的
84785042
2019 07/16 10:06
18年收付實(shí)現(xiàn)制,19年權(quán)責(zé)發(fā)生制
郭老師
2019 07/16 10:12
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是政府類的
84785042
2019 07/16 10:13
事業(yè)單位
郭老師
2019 07/16 10:15
直接做相反分錄沖 然后做正確的
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