問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),我們實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,增值稅加計(jì)抵減正確會(huì)計(jì)分錄該怎樣?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/11 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 銀存
2019 07/11 09:22
84785030
2019 07/11 09:51
比如增值稅有差額征稅,我們最后也要把它放入未交增值稅嗎?每月實(shí)際繳納的增值稅,都放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里?
郭老師
2019 07/11 10:02
你是一般納稅人吧 是的話結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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