問題已解決

老師問個問題:我們**一個單位,單位讓我在他們單位買社保,所有付的款從我的賬上轉到他們賬上再付給收款方?他們是怎么操作的?

84784988| 提問時間:2019 07/10 17:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
他們給你們開發(fā)票,他們差額納稅就可以了
2019 07/10 17:39
84784988
2019 07/10 17:50
他們怎么會給我開發(fā)票,我是以他們公司的名義干活,**他們公司的
樸老師
2019 07/10 17:54
那就是你算他們公司的員工,然后他們做你代收了
84784988
2019 07/10 17:57
這是正常的嗎可以這么操作嗎?那到時如果項目有利潤差額怎么記賬呢
樸老師
2019 07/10 18:01
他們后期怎么給你打款呢?不用你提供成本票?這個不可能吧
84784988
2019 07/10 18:04
相當于我**他們,買了社保,還是要交成本票,就是不曉得他們是怎么賬務處理的
樸老師
2019 07/10 18:06
就是你收了錢掛往來了
84784988
2019 07/10 18:11
那這么有什么風險?他們這樣做規(guī)避了什么風險
樸老師
2019 07/10 18:34
這樣做也可以,你不是他們的員工做也可以
84784988
2019 07/10 18:37
但是我在他們公司買了社保,這是他們要求的。也就是說這種操作沒有問題,我不用主要什么是嗎 老師
樸老師
2019 07/10 18:41
要你開成本票了嗎?開了成本票的話做不做他們的員工都可以
84784988
2019 07/10 18:50
嗯嗯 知道了,到時候有利潤差額我是拿成本票沖,還是怎么處理
84784988
2019 07/10 19:28
老師 。。。。在嗎 麻煩解決一下
樸老師
2019 07/11 08:28
他們會讓你提供成本票的,不然沒法給你打款
84784988
2019 07/11 10:41
問 有利潤差額的時候我要怎么處理呢
樸老師
2019 07/11 10:44
什么利潤差額,你開了成本票他們給你打款,錢就是你的了,什么利潤差額
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