問題已解決
老師您好,我6月份在外地預(yù)交了2%的稅,當(dāng)月給別的公司開具了9%的專票,當(dāng)月有可以抵扣的專票,我該如何做賬?外地預(yù)交的稅費可以計入費用嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費-預(yù)繳貸銀存,這個是外地預(yù)繳的增值稅
當(dāng)月開的專票可以抵扣,預(yù)繳的可以抵扣你這個月開的發(fā)票,剩余預(yù)繳的繼續(xù)在預(yù)繳
2019 07/06 10:47
閱讀 995