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您好,老師。一個學(xué)期的學(xué)費(fèi),怎么在每個月確認(rèn)收入

84784951| 提問時間:2019 07/03 16:28
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,你們發(fā)票怎么開的?一般是記錄預(yù)收賬款,按月確認(rèn)收入。
2019 07/03 16:28
84784951
2019 07/03 16:29
沒有開發(fā)票,每個月平均分嗎?放假期間算不算
耿老師
2019 07/03 16:35
你好,放假期間不算。
84784951
2019 07/03 16:36
那1月7月半個月怎么算?
耿老師
2019 07/03 16:37
你好,七月按整月核算就可以。
84784951
2019 07/03 16:39
耿老師,以前他們沒有會計(jì),我現(xiàn)在做兩年前的賬,能不能直接做成收入,不做預(yù)收那一步? 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存現(xiàn)金
耿老師
2019 07/03 16:42
你好,你的分錄做反了。是內(nèi)賬還是外賬?
84784951
2019 07/03 16:45
是哦,做反了。內(nèi)賬,那反過來就可以了嗎?耿老師
耿老師
2019 07/03 16:47
你好,內(nèi)賬的話可以這樣處理。
84784951
2019 07/03 16:49
好的,謝謝老師。我們沒有分。內(nèi)賬外賬哦,一定要分嗎?
耿老師
2019 07/03 16:52
你好,如果對稅務(wù)局是這套賬的話,你這樣做比較吃虧。
84784951
2019 07/03 16:53
那要怎么做?先做預(yù)收嗎?
耿老師
2019 07/03 16:54
你好,是的,做預(yù)收按月確認(rèn)收入。
84784951
2019 07/03 16:55
好的謝謝耿老師
耿老師
2019 07/03 16:58
不客氣歡迎下次提問
84784951
2019 07/03 17:02
耿老師 確認(rèn)收入時做成 借:預(yù)收賬款_學(xué)雜費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對嗎
耿老師
2019 07/03 17:03
你好,是可以這樣處理的。
84784951
2019 07/03 17:06
謝謝耿老師
耿老師
2019 07/03 17:17
不客氣歡迎下次提問
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