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小微企業(yè),季度申報(bào)的,季開票不超過30萬,要計(jì)提附加稅嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2019 07/03 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,季度收入不超過30萬,增值稅免征,增值稅免征附加稅也就免征了,附加稅免征就不需要計(jì)提的
2019 07/03 12:01
84784949
2019 07/03 12:02
做賬的時(shí)候記了應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,怎么辦,免征轉(zhuǎn)出嗎?
鄒老師
2019 07/03 12:03
你好,銷項(xiàng)稅額是一般納稅人才使用的科目,小規(guī)模是這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
84784949
2019 07/03 12:11
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到借方,是6月轉(zhuǎn),還是申報(bào)期7月轉(zhuǎn)?
鄒老師
2019 07/03 12:14
你好,是季度末月結(jié)轉(zhuǎn),也就是6月份
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