問題已解決
月初員工借支4000元用于食堂采購,月底實際用了3700,剩的300沒上交,做為下月的采購款。請問怎么做記賬憑證?
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借支,借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金等科目 4000
月底用了3700,借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費3700
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;其他應(yīng)收款 3700
2019 06/30 20:39
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