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老師好,6月份交納稅控盤年維護(hù)費280元,本月進(jìn)項發(fā)票700元,銷項發(fā)票1200元,280本月抵扣和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎樣做賬務(wù)處理,金額是多少?

84785040| 提問時間:2019 06/29 23:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,280元分錄,借:管理費用-服務(wù)費用,280元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,280元。同時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,280元,借:管理費用-服務(wù)費用,負(fù)數(shù)280元。再做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,280元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,280元。
2019 06/29 23:26
84785040
2019 06/29 23:40
進(jìn)項稅700,銷項1200,服務(wù)費280減免后最后未交增值稅又咋做賬務(wù)處理呢?
王雁鳴老師
2019 06/29 23:44
您好,進(jìn)項和銷項再做分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,1200元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,700元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元。
王雁鳴老師
2019 06/29 23:46
您好,按以上分錄操作后,再做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,220元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,220元。
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