問題已解決
老師:已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答會(huì)計(jì)分錄如下:
借:原材料/庫(kù)存商品(紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
2019 06/26 15:14
84785011
2019 06/26 16:32
不是做一張與購(gòu)入材料時(shí)一樣的紅字分錄就行啦,當(dāng)時(shí)購(gòu)入原材料是 借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款
俞老師
2019 06/26 18:59
是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅
84785011
2019 06/27 09:34
我好像糊涂啦,不是很理解。借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那不是平不了貸方又從哪轉(zhuǎn)來(lái)
俞老師
2019 06/27 13:51
然后借一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅里!
84785011
2019 06/27 14:02
哦,這樣就明白了,謝謝您俞老師!
俞老師
2019 06/27 14:02
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)!
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