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勞務(wù)派遣的是怎么計(jì)提成本工資呢呢,主要是代發(fā)工資支出,這個(gè)要怎么做呢,收入差額征收做賬怎么提現(xiàn)做呢

84784957| 提問時(shí)間:2019 06/25 16:43
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
勞務(wù)派遣公司賬務(wù)處理怎么做? 1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 (可以扣減3500和個(gè)人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保等 貸:銀行存款 5、計(jì)提增值稅和附加稅費(fèi)(按差額計(jì)提,即勞務(wù)收入減去支付的勞務(wù)成本和社保) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 6、支付本企業(yè)人員工資和費(fèi)用 借:管理費(fèi)用—工資/辦公費(fèi)等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資或庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)
2019 06/25 16:52
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