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請問一下,建筑公司本月開票過后,月末確認收入怎么做會計分錄

84785040| 提問時間:2019 06/24 16:48
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,按照開票確認收入 可以 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅(銷項 )同時結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務成本 貸 工程施工-結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019 06/24 16:49
84785040
2019 06/24 16:52
老師,我把你說的貸方主收用了工程結(jié)算這個科目可以嗎?
小黎老師
2019 06/24 16:53
您好,你們按照完工百分比確認收入 可以的
小黎老師
2019 06/24 16:53
你好,但是就不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
84785040
2019 06/24 16:53
意思是我如果在結(jié)轉(zhuǎn)就相當于重復了是吧
小黎老師
2019 06/24 16:54
您好,是的,不需要做了
84785040
2019 06/24 16:57
那我本月沒有成本票,我這個月需要暫估成本,那我這個暫估的分錄是不是借:工程施工 貸:預付賬款,等下個月票回來就沖回,此是就是借:預付賬款 貸:銀行存款
小黎老師
2019 06/24 16:59
您好,沖回是做借:工程施工 貸:預付賬款 的紅字分錄
84785040
2019 06/24 17:00
好的
84785040
2019 06/24 17:00
我把這筆紅字沖了,是不是需要在做一筆分錄
84785040
2019 06/24 17:01
是不是借:工程施工 貸:銀行存款
小黎老師
2019 06/24 17:02
您好,是的,再做一筆對應發(fā)票的正確分錄
84785040
2019 06/24 17:02
好的,謝謝老師
小黎老師
2019 06/24 17:03
不用謝,祝您生活愉快
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