問題已解決
是這樣的,我們公司現(xiàn)在跟一家供應商在2018年7月份的時候暫估一次原材料,暫估的超過了合同跟后來開具發(fā)票的,那個財務也沒有沖,現(xiàn)在才發(fā)票暫估的數(shù),票不夠,票有的就只做了進項。沒有做原材料的錄入錄入原材料的,現(xiàn)在也沒有票,
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速問速答你好,同學,收到發(fā)票后將暫估的數(shù)據(jù)進行沖銷,多暫估的部分要紅字沖平。收到發(fā)票后根據(jù)發(fā)票金額進行原材料成本金額入賬,確認進項稅額。
2019 06/24 11:05
84784958
2019 06/24 11:08
可以現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我們都已經(jīng)匯算清繳了
84784958
2019 06/24 11:31
匯算清繳了也可以這樣做嗎?直接紅沖啊
84784958
2019 06/24 11:45
老師 您在嗎?
趙英老師
2019 06/24 12:06
匯算清繳了,通過以前年度損益調(diào)整在今年再調(diào)。
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