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18年年報和報表不一樣,可以直接在19年5月調(diào)整嗎?18年已經(jīng)結(jié)賬

84785010| 提問時間:2019 06/19 09:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好 18年年報和報表不一樣 不需要調(diào)整財務(wù)報表
2019 06/19 09:40
84785010
2019 06/19 09:43
不需要調(diào)賬?直接做賬?
bamboo老師
2019 06/19 09:46
是的 直接做分錄 不調(diào)整財務(wù)報表
84785010
2019 06/19 09:47
哦,我的意思就是這樣,18年的數(shù)據(jù)就不用管了是嗎?
bamboo老師
2019 06/19 09:49
是的 18年的報表不調(diào)整
84785010
2019 06/19 11:36
18年3月有一筆分錄,借:應(yīng)收帳款-A,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅。然后我想把這筆分錄改為:借:應(yīng)收賬款-B,貸方不變,我應(yīng)該怎么做
bamboo老師
2019 06/19 11:37
借:應(yīng)收賬款-B 借:應(yīng)收帳款-A 借方紅字
84785010
2019 06/19 11:44
就是做兩筆分錄是嗎?做一筆紅字再做一筆正確的
bamboo老師
2019 06/19 11:45
不用啊 就做我寫的這筆分錄就好了
84785010
2019 06/19 12:47
收到銀行利息時不該是借:銀行存款,貸:財務(wù)費用-利息收入(紅字)嗎?如果做了借:銀行存款,貸:財務(wù)費用,有什么影響嗎?期末結(jié)轉(zhuǎn)是,借:本年利潤,貸:財務(wù)費用(紅字)?
bamboo老師
2019 06/19 12:48
如果是軟件記賬的話 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益可能會結(jié)轉(zhuǎn)不到財務(wù)費用的貸方發(fā)生額 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平
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