問(wèn)題已解決

我的進(jìn)項(xiàng)稅有點(diǎn)多,想留一些到往后月期再抵稅,是不是新增一個(gè)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/17 14:20
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要的,就放入進(jìn)項(xiàng)稅額就行,這是一直可以抵扣的。
2019 06/17 14:22
84785034
2019 06/17 14:31
加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額本期發(fā)生額15000,本期不抵扣留往后抵,這筆帳務(wù)也不用處理是嗎
月月老師
2019 06/17 14:37
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅(增值稅加計(jì)抵減額) 1500 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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