問題已解決

工業(yè)企業(yè)暫估原材料已經(jīng)做了領(lǐng)用原材料及入庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那在本年內(nèi)收到發(fā)票怎么暫估,跨年又怎么沖會,匯算清繳清繳前沖回,及之后是否要用到以前年度損益調(diào)整。

84784983| 提問時間:2019 06/17 11:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,本年度收到發(fā)票和過年收到發(fā)票的分錄是一樣的處理
2019 06/17 11:41
84784983
2019 06/17 11:45
現(xiàn)在是暫估原材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那怎么沖才對,因為如果沒領(lǐng)用做一筆,到現(xiàn)在怎么沖呢,如果全一筆一筆沖就太復(fù)雜了,
暖暖老師
2019 06/17 11:46
整體沖一筆就可以的
84784983
2019 06/17 11:48
不是有一筆生產(chǎn)成本,貸:原材料,原材料會成貸方余額
暖暖老師
2019 06/17 11:48
那個不用管的了分錄
84784983
2019 06/17 11:50
因為紅沖了最開始的暫估入庫,但領(lǐng)用的貸方一直在這
84784983
2019 06/17 11:50
這肯定不對的,難道領(lǐng)用及入庫,及結(jié)轉(zhuǎn)成本全要沖回嗎
84784983
2019 06/17 11:51
這就是有點麻煩,有更簡單的方法嗎
暖暖老師
2019 06/17 11:52
不是,只沖暫估入庫的分錄,其余的不用
84784983
2019 06/17 11:54
那原材料在貸方就算重新取得發(fā)票也不見得是一樣的金額,原材料還是不會平掉
84784983
2019 06/17 11:55
我就是不知道這個怎么才能沖平掉,然后重新來發(fā)票才開始做
暖暖老師
2019 06/17 11:55
是不一定一樣的金額,你的重新入庫自然月底會調(diào)節(jié)
84784983
2019 06/17 12:02
現(xiàn)在是這樣借:原材料暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估 這個到時候月初會沖平 但是領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 人工 入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后得出的結(jié)論是原材料和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)不平
暖暖老師
2019 06/17 13:04
沒有調(diào)整成本的暫估
84784983
2019 06/17 14:01
那成本不是會多記或少計嗎?
84784983
2019 06/17 14:01
我問我們主管說是要調(diào)一筆
暖暖老師
2019 06/17 14:04
有一個差額肯定,這個在領(lǐng)用原料價格自動調(diào)整
84784983
2019 06/17 14:16
理解了,謝謝!
暖暖老師
2019 06/17 14:49
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