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老師,如果是交的營業(yè)稅,那么第一季度的開票金額是2萬,享受免稅政策,那么分錄怎么做?免稅的金額怎么體現(xiàn)在分錄里?

84784963| 提問時(shí)間:2019 06/17 10:55
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一樣計(jì)入營業(yè)外收入減免稅款 里面
2019 06/17 10:55
84784963
2019 06/17 10:55
借:應(yīng)收賬款—某單位 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入—免稅收入 這里金額怎么填???
小黎老師
2019 06/17 10:57
您好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢
84784963
2019 06/17 11:12
這家公司之前的賬,是裝飾公司,其實(shí)我也不知道這家公司是交的營業(yè)稅還是增值稅,營業(yè)稅和增值稅是營改增之前是按行業(yè)劃分的嗎?
小黎老師
2019 06/17 12:03
你好,目前沒有營業(yè)稅了,現(xiàn)在都是增值稅
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