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銷售產(chǎn)品,因為是小規(guī)模,享受增值稅免稅政策,銷售票開具的是免稅票,怎么做分錄

84785020| 提問時間:2022 05/05 14:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,咱們先正常做計提增值稅 借 銀行 貸 收入 應(yīng)交稅費 然后減免的時候 借 應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入
2022 05/05 14:01
84785020
2022 05/05 14:14
稅率按照多少算呢?3%還是1%呢
小鎖老師
2022 05/05 14:15
按照1%就可以了哈啊
84785020
2022 05/05 14:22
不是3%嗎,4月之前是按照1%來算的
小鎖老師
2022 05/05 14:23
4月之前是,現(xiàn)在不都5月份嘛,按照1%就行
84785020
2022 05/05 15:40
借 應(yīng)交稅費 貸 營業(yè)外收入可以每月做一次嗎
小鎖老師
2022 05/05 15:40
可以啊,當(dāng)然是可以的
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