問(wèn)題已解決
老師。去年12月份多計(jì)提了工資。那多計(jì)提的那個(gè)工資現(xiàn)在要怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,沖銷多計(jì)提就是了
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整
2019 06/14 09:53
84784965
2019 06/14 09:56
今年做賬的時(shí)候就寫借;應(yīng)付職工薪酬,貸;以前年度損益調(diào)整 就可以了是嗎?如果是上個(gè)月多計(jì)提工資,這個(gè)月也可以按照這個(gè)分錄來(lái)寫是嗎老師?
鄒老師
2019 06/14 10:03
你好,還需要把 以前年度損益調(diào)整 科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
如果是上個(gè)月多計(jì)提了,那貸方就是管理費(fèi)用等科目的
84784965
2019 06/14 10:07
那現(xiàn)在要解決去年12月份多計(jì)提工資分錄,完整的會(huì)計(jì)分錄是要怎么寫呢?1、借:應(yīng)付工資---6000 貸:以前年度虧損調(diào)整 6000
2、借:以前年度虧損調(diào)整 6000 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 這樣寫嗎?
鄒老師
2019 06/14 10:07
你好,是的,是這樣做調(diào)整分錄
84784965
2019 06/14 10:10
那上個(gè)月多計(jì)提的工資解決分錄是這樣嗎?借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費(fèi)用----工資3000 就這樣嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎嗎
鄒老師
2019 06/14 10:15
你好,需要沖銷多計(jì)提的工資,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84784965
2019 06/14 10:17
老師??梢月闊臀覍懴路咒浽趺磳憜幔?/div>
鄒老師
2019 06/14 10:17
你好,借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費(fèi)用----工資3000
借;管理費(fèi)用,貸;本年利潤(rùn) 3000
84784965
2019 06/14 10:19
這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候點(diǎn)擊以后不是可以自己結(jié)轉(zhuǎn)成現(xiàn)在您寫的這個(gè)分錄了嗎?平時(shí)我點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)就會(huì)自己結(jié)轉(zhuǎn)了
鄒老師
2019 06/14 10:22
你好,你只需要做這個(gè)分錄
借:應(yīng)付職工薪酬----工資3000 貸:管理費(fèi)用----工資3000
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
閱讀 1763
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 就是我現(xiàn)在的這家廠之前工資一直沒(méi)計(jì)提,工人的工資也還有很多個(gè)月沒(méi)發(fā)放,如果有工人需要錢的話會(huì)先借一點(diǎn),,我現(xiàn)在經(jīng)手要從8月開始做賬,計(jì)提工資的話是只單獨(dú)計(jì)提8月的,還是連同之前月份沒(méi)發(fā)放的工資也要計(jì)提呢? 50
- 個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅,公司計(jì)提工資時(shí)怎么做賬,發(fā)放時(shí)怎么做賬 1724
- 您好老師!2021年發(fā)工資都是直接發(fā),12月份的工資是1月份發(fā),12月的工資要計(jì)提要怎么做分錄,有交社保 1104
- 計(jì)提和發(fā)放工資和社保的分錄怎么做? 1611
- 行政單位計(jì)提工資,和發(fā)放工資時(shí)怎么做,社保,住房公積金都要計(jì)提嗎?劃繳時(shí)怎么做 841