問題已解決
老師,這是增值稅表二中的表,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣表示的是什么意思
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!1.就是上一期你已經(jīng)認(rèn)證了的專票,但是你上一期、這一期都暫時(shí)還沒抵扣的,就是上期留抵。
2.這一期你認(rèn)證了的專票,但是你這一期還沒抵扣的,就是本期留抵。
3.是期初+本期-允許抵扣
2019 06/13 10:15
84784950
2019 06/13 10:19
老師,我上一期沒有留底,這一期銷項(xiàng)稅有50萬,可是我進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證了74份,大概有稅額79萬左右,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,請問我怎么填報(bào)這個(gè)表呢呢
叮當(dāng)老師
2019 06/13 10:22
你好!填到本期的那一欄即可。待抵扣29萬。
閱讀 1236