問題已解決

老師,這是增值稅表二中的表,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣表示的是什么意思

84784950| 提問時(shí)間:2019 06/13 09:37
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
你好!1.就是上一期你已經(jīng)認(rèn)證了的專票,但是你上一期、這一期都暫時(shí)還沒抵扣的,就是上期留抵。 2.這一期你認(rèn)證了的專票,但是你這一期還沒抵扣的,就是本期留抵。 3.是期初+本期-允許抵扣
2019 06/13 10:15
84784950
2019 06/13 10:19
老師,我上一期沒有留底,這一期銷項(xiàng)稅有50萬,可是我進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證了74份,大概有稅額79萬左右,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,請問我怎么填報(bào)這個(gè)表呢呢
叮當(dāng)老師
2019 06/13 10:22
你好!填到本期的那一欄即可。待抵扣29萬。
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