問題已解決

請教一下,公司一直都有留底稅,在申報5月增值稅時,填了加計扣除。但是因為有留底稅就沒有抵扣,只是填了表,請問這個加計扣除金額需要怎樣進行賬務處理

84784965| 提問時間:2019 06/12 20:11
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
生產、生活性服務業(yè)納稅人取得資產或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規(guī)定》的相關規(guī)定對增值稅相關業(yè)務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019 06/12 20:12
84784965
2019 06/12 20:14
因為有留底稅,所以這個加計遞減根本就沒有扣,只是填了,需要做賬務處理不
文文老師
2019 06/12 20:15
不需要做賬務處理了
84784965
2019 06/12 20:17
意思就是如果繳納了增值稅,加計就做賬務處理,如果沒有繳納,一直存在留底,那就留著以后繳納增值稅時將加計遞減累計做賬務處理
文文老師
2019 06/12 20:20
是的,你的理解是對的。
84784965
2019 06/12 20:29
好的,謝謝老師
文文老師
2019 06/12 20:39
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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