問題已解決

老師你好:上個(gè)月的個(gè)稅有個(gè)員工的申報(bào)錯了,多申報(bào)個(gè)稅了,上個(gè)月已做更正,但是銀行已經(jīng)扣款了……這個(gè)該怎么處理?謝謝!

84785009| 提問時(shí)間:2019 06/11 08:37
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
既然已經(jīng)做了更正申報(bào),那么差額部分就會掛在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅的借方,可以補(bǔ)發(fā)給員工,也可以本月發(fā)放工資時(shí),少代扣差額部分,這樣應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅科目就會平的。
2019 06/11 08:39
84785009
2019 06/11 09:01
老師,更正過后這個(gè)員工是不用交個(gè)稅的,錯誤申報(bào)扣稅了,扣的部分掛應(yīng)交稅費(fèi),怎么平掉呢?謝謝老師沒太明白
張艷老師
2019 06/11 09:03
您直接用現(xiàn)金給員工補(bǔ)發(fā)多代扣的個(gè)人所得稅金額就是了。
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