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老師,之前的會計沒有建資產(chǎn)負債表,只有應收賬應付賬款,現(xiàn)在要重新建,該如何入手?

84785016| 提問時間:2019 06/09 20:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要有所有期初數(shù),而且必須是正確的才可以建賬的 需要符合資產(chǎn)=負債+所有者權益合計這個關系,才可以根據(jù)相關數(shù)據(jù)錄入期初數(shù),然后啟用賬套,錄入相應分錄就是了
2019 06/09 20:49
84785016
2019 06/09 20:54
目前有期初數(shù)的科目有,庫存現(xiàn)金,原材料,在產(chǎn)品,庫存商品,應收賬款,應付賬款,應付工資,實收資本為0,當月利潤,可以做試算平衡嗎?
鄒老師
2019 06/09 20:54
你好,可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)做試算平衡表的
84785016
2019 06/09 20:58
其他應收款也有余額,如果通過試算平衡的規(guī)律,可以求出實收資本嗎?
鄒老師
2019 06/09 20:59
你好,實收資本期初數(shù)是上期期末余額,而不是根據(jù)其他科目計算出來的
84785016
2019 06/09 21:04
現(xiàn)在要根據(jù)目前有的期初數(shù),要得出實收資本,可以用這個試算表求嗎???(現(xiàn)在要求股東投資了多少錢)
鄒老師
2019 06/09 21:06
你好,你單位實收資本不是根據(jù)股東投入資本數(shù)據(jù)計算獲取嗎?而是通過其他數(shù)據(jù)反推?
84785016
2019 06/09 21:10
目前公司有3個股東,當初成立公司,股東們都沒有投資錢,就是說實收資本為0,,經(jīng)營中分別有2個股東借錢給公司,借多少只有這2個股東知道,現(xiàn)在的問題是,根據(jù)目前的科目余額,求出,這2個股東當初投了多少錢,可以求嗎?
84785016
2019 06/09 21:12
是的,現(xiàn)在要經(jīng)過反推的方法來推算股東的當初實際借了多少錢,可以求嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:12
你好,如果能保證其他數(shù)據(jù)都是正確的,可以求出股東投資多少 如果其他數(shù)據(jù)有錯誤,那計算出來的實收資本數(shù)據(jù)也就有錯誤了
84785016
2019 06/09 21:19
老師, 2019年5月31日止資產(chǎn)負債表 序號 資產(chǎn)科目 金額 負債科目 金額 1 現(xiàn)金 196 377 預收賬款 0 2 應收賬款 5 939 064 應付賬款 5 494 238 3 庫存商品 1 672 134.71 應付工資+伙食 15 340 4 在產(chǎn)品 281 666.56 其他應付款 5 原材料 735 787.37 實收資本 0 6 其他應收款 64 500 利潤 -100 000 合計 8889529.64 老師,這組簡易的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)可以試算平衡嗎?如果可以平衡,可以求出其他應付款(股東借給公司的錢)嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:23
你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),資產(chǎn)不等于負債+所有者權益的
84785016
2019 06/09 21:29
還欠什么數(shù)據(jù)?
鄒老師
2019 06/09 21:30
你好,這個無法判斷知道差什么數(shù)據(jù)的,反正就是不符合 資產(chǎn)=負債+所有者權益 這個勾稽關系
84785016
2019 06/09 21:31
這組數(shù)據(jù)不可以試算平衡嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:34
你好,不可以試算平衡的,你可以看一下右邊,負債+所有者權益根本不等于左邊資產(chǎn)合計的
84785016
2019 06/09 21:34
我要補充一下,公司的購買的固定資產(chǎn)直接做費用,所以固定資產(chǎn)都是為0
鄒老師
2019 06/09 21:34
你好,與你購進固定資產(chǎn)做費用沒有關系
84785016
2019 06/09 21:38
假使借款已知,這個表成立嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:40
你好,既然實收資本 期初數(shù)是3341361,怎么到期末余額就是0了呢
84785016
2019 06/09 21:42
說錯了,是其他應付款是3341361,實收資本還是0,這個表成立嗎?
鄒老師
2019 06/09 21:50
你好,從你提供的數(shù)據(jù)來說,是符合資產(chǎn)=負債+所有者權益合計的
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