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老師 稅控盤的技術(shù)維護費 280元 月末在減免稅額借方有余額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)走?
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速問速答借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019 06/05 15:49
84784989
2019 06/05 15:53
不走營業(yè)外收入?
84784989
2019 06/05 15:54
或者沖利潤分配
maize老師
2019 06/05 15:54
減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)啊,服務(wù)費280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
84784989
2019 06/05 16:30
老師 當期增值稅不用繳納 有留底進項票 這個280元還能用嗎
84784989
2019 06/05 16:30
在申報表中填寫 怎么一直過不去
maize老師
2019 06/05 16:32
不填寫,需要抵減的時候填寫
84784989
2019 06/05 16:33
不繳納增值稅就不用填寫 是嗎
84784989
2019 06/05 16:33
賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2019 06/05 16:34
沒有抵減不結(jié)轉(zhuǎn)不做抵減分錄
84784989
2019 06/05 16:40
什么時候交增值稅了 什么時候再結(jié)轉(zhuǎn) 對嗎 老師
maize老師
2019 06/05 16:43
是的,不交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2019 06/05 16:43
不抵減,需要交才抵減
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