問題已解決

老師 我們是建筑公司然后收到勞務(wù)發(fā)票去預(yù)繳稅款的時候已經(jīng)抵減了,現(xiàn)在填寫增值稅申報表,這個勞務(wù)發(fā)票抵稅的要填在哪里呢

84784988| 提問時間:2019 06/05 15:23
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是選擇的簡易計稅的方式才可以抵減勞務(wù)發(fā)票,在12列12欄 和附表三中進行填寫
2019 06/05 15:24
84784988
2019 06/06 11:07
填上沒有反應(yīng)呢。
小黎老師
2019 06/06 11:08
您好,附表一也要填啊
84784988
2019 06/06 11:10
附表一哪里填呢
小黎老師
2019 06/06 11:11
您好,附表一已經(jīng)取數(shù)了呢 在12列12行那里
84784988
2019 06/06 11:20
但是主表怎么填呢 應(yīng)交稅費還是那么多,沒有減除
小黎老師
2019 06/06 11:32
您好,你本期可以扣除的金額是多少呢?
小黎老師
2019 06/06 11:32
你填的不對呢?簡易計稅扣除的金額是 分包的發(fā)票金額 不是你開票的金額
84784988
2019 06/06 14:43
我們收到勞務(wù)公司開過來的普票含稅是58522918.81 ,不含稅金額56818367.77 ,增值稅是1704551.07元,可抵減1704551.07.這個數(shù)據(jù)在哪里填寫。或者在哪里填寫什么數(shù)據(jù)能抵減增值稅呢
小黎老師
2019 06/06 15:00
你好,那你方自己開的簡易計稅的發(fā)票金額是多少?
84784988
2019 06/06 15:17
我們開了60192525.01。
小黎老師
2019 06/06 15:24
您好,應(yīng)該填寫附表四之后,填寫附表一后,在附表一后面的扣除后的金額應(yīng)該是扣除后的數(shù)據(jù),我看了下你附表一數(shù)據(jù)沒有變動。你退出后再進去看下。
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