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2018年計(jì)提的應(yīng)交增值稅多計(jì)提了0.01,3月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi):0.01,這分錢要如何處理?

84785018| 提問時(shí)間:2019 06/03 07:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你下次申報(bào)的時(shí)候多交一分錢就可以了
2019 06/03 08:46
樸老師
2019 06/03 08:49
跨年的也沒事,多交一分錢就可以了
樸老師
2019 06/03 08:57
那你直接沖銷多計(jì)提的那一分錢,或者下次計(jì)提的時(shí)候少計(jì)提一分
樸老師
2019 06/03 09:10
你計(jì)提分錄直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖一分錢
84785018
2019 06/03 08:48
老師,跨年計(jì)提的,小規(guī)模,2018年計(jì)提,2019年1月
84785018
2019 06/03 08:56
關(guān)健是你想多交也不行,現(xiàn)在報(bào)表,錄入金額直接出稅額的,還有其他方法嗎?
84785018
2019 06/03 09:08
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