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公司收到一張轉(zhuǎn)賬支票 但是背書轉(zhuǎn)讓給別人了 作為公司來說如何做賬務(wù)處理啊

84785012| 提問時間:2019 05/25 09:28
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好 收到 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 背書 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019 05/25 09:33
84785012
2019 05/25 10:53
背書轉(zhuǎn)讓了 款項并沒有進入公司賬戶 不該走銀行存款吧
老江老師
2019 05/25 11:10
銀行未達賬項呀(我已記銀行,但銀行未收)
84785012
2019 05/25 11:38
可這不是未達啊 猴年馬月公司的銀行對賬單上也不會出現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)啊 難道你的意思是銀行的未收和銀行的未付做對沖么
老江老師
2019 05/25 11:48
是的,銀行一進一出,平!
84785012
2019 05/25 11:49
但這不是未達 我覺得這樣處理不對
老江老師
2019 05/25 11:54
放心,這么做沒錯 我收收到支票,實質(zhì)上,別人付的是銀行存款,只是還沒有到賬
84785012
2019 05/25 16:01
您這么解釋的依據(jù)是什么 能不能給找一個這種情況算作未達的條文依據(jù) 我還是感覺這樣不對
老江老師
2019 05/25 16:17
我一直是這么處理的 你再發(fā)問,看看別的老師是怎么處理的,行么
84785012
2019 05/25 16:19
那您確定這么處理還肯定這是對的 總不能沒依據(jù)吧
老江老師
2019 05/25 16:20
還真沒有明確的依據(jù) 我是依據(jù)相關(guān)真實有效的原始作證,做賬務(wù)處理。
84785012
2019 05/25 16:25
那您再考慮下 我是這么想的 計入銀行的業(yè)務(wù)應(yīng)該都是有真憑實據(jù)的 支票轉(zhuǎn)入公司肯定是銀存沒有任何異議 但是背書了 公司的銀行明細中根本就沒有這筆業(yè)務(wù) 按照您的說法就好像憑空加了一個業(yè)務(wù) 我認為這并不合理 有人說計入應(yīng)收票據(jù) 可是我也疑惑 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)該是指的承兌 有支票的這種用法么
老江老師
2019 05/25 16:26
按照日記賬的規(guī)定 ,你收到支票后,訪如何處理?
84785012
2019 05/25 16:38
正常來說做銀行存款 但是這種情況我會做備查處理 不計入銀行存款
老江老師
2019 05/25 16:40
那你覺得該如何做分錄?
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